2018年金城江区一般公共预算(含年初预算、当年追加)安排的因公出国(境)经费、车辆购置及运行维护费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计847.47万元,比年初预算数增加20.87万元,比上年决算增加27.28万元,增长3.33%,其中:
1.因公出国(境)费支出决算3.5万元,比上年决算数增加3.5万元,增加的主要原因是:2018年度应市委、市政府要求,区委副书记和区台办主任赴台学习台湾农业特色产业开发,助推我市扶贫产业发展。
2.公务用车购置及运行费支出决算669.02万元,比年初预算增加138.42万元,比上年决算数增加83.19万元,增长14.2%,其中:
(1)公务用车购置费177.17万元,比年初预算增加127.17万元,比上年决算数增加123.44万元,增长229.74%,增长的主要原因是:全区乡镇卫生院更新特殊业务用车,新购置车辆共13辆。
(2)公务用车运行维护费491.85万元,比年初预算增加11.25万元,比上年决算数减少40.25万元,下降7.56%,主要用于:机要文件交换、公务用车因公出行、下乡扶贫以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,年末车辆保有数为244辆;减少的主要原因是:全区年末保有车辆数减少32辆,相应的减少了公车运行维护费。减少32辆公务用车的原因:因2017年公务用车改革,机关事务管理局按实际收到车辆调整增加车辆数量,各涉改单位因手续未完善没有调减车辆数量,至2018年车辆处置完毕再做账务处理,引起车辆减少。
3. 公务接待费支出决算174.95万元,比年初预算减少121.05万元,比上年决算数减少59.41万元,下降25.35%,主要用于:与兄弟县(区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出,2018年度共接待国内来访批(次)5150个,来宾20775人次。减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,坚持政府过紧日子,大力压减一般性支出,严控“三公”经费支出。
需要特别说明的是随着近年来对“三公”经费的持续压减, “三公”经费规模已经较小。近年来,随着我区经济发展,我区对外交往不断增多,且保留公务用车的使用年限增长使维护费不断增加,各预算单位增加“三公”经费的诉求越来越强烈, “三公”经费“只减不增”面临较大的压力。下一步,我区财政将注重“三公”经费内部结构调整,保障各项事业需求。
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