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河池市金城江区“三公”经费 2017年决算支出情况

2018-09-18 14:30     来源:金城江区财政局
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2017年金城江区一般公共预算(含年初预算、当年追加)安排的因公出国(境)经费、车辆购置及运行维护费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计820.19万元,比年初预算数减少55.41万元,比上年决算减少68.99万元,下降7.76%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算持平,比上年决算数减少1.65万元,下降100%,减少的主要原因是:2017年度全区无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行费支出决算585.83万元,比年初预算增加35.63万元,比上年决算数增加23.72万元,增长4.22%,其中:

1)公务用车购置费53.73万元,比年初预算增加53.73万元,比上年决算数增加41.85万元,增长352.24%,增长的主要原因是:全区机关和参公事业单位公务用车制度改革在2017年完成之后,暂停多年的公务车购置恢复常态化管理,一些超过使用年限的公务用车及时报废、空编车辆按规定进行了更新和配备,同时对部分事业单位生产性和特殊业务用车适当进行更新配备。

2)公务用车运行维护费532.1万元,比年初预算减少18.1万元,比上年决算数减少18.13万元,下降3.29%,主要用于:机要文件交换、公务用车因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,年末车辆保有数为276辆;减少的主要原因是:虽然新购置一批公务用车,但全区年末保有车辆数减少6辆,相应的减少了公车运行维护费。

3.公务接待费支出决算234.36万元,比年初预算减少91.04万元,比上年决算数减少91.06万元,下降27.98%,主要用于:与兄弟县(区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出, 2017年度共接待国内来访批(次)4577个,来宾33398人次;。减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制接待经费开支。

需要特别说明的是随着近年来对“三公”经费的持续压减, “三公”经费规模已经较小。近年来,随着我区经济发展,我区对外交往不断增多,且保留公务用车的使用年限增长使维护费不断增加,各预算单位增加“三公”经费的诉求越来越强烈, “三公”经费“只减不增”面临较大的压力。下一步,我区财政将注重“三公”经费内部结构调整,保障各项事业需求。


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